NSO

Nodo Smistamento Ordini - configurazione fornitori

Inserimento Dati Fornitori per NSO

da compilarsi a cura di ogni fornitore

Inserire nome commerciale dell'Azienda

Inserire Codice Fiscale

Inserire partita IVA (almeno uno tra CF e IVA deve essere presente)

Inserire i dati per il recapito degli ordini elettronici indicando il canale di trasmissione; valori ammessi: - SdICoop - PEC - Intermediario PEPPOL N.B. In presenza di più di un canale di ricezione, il Fornitore dovrà compilare una riga per ciascun canale di trasmissione utilizzato

Per ognuno dei canali di trasmissione selezionati, inserire il codice identificativo dell'Azienda sul canale indicato - se è stata selezionata l'opzione "SdICoop", inserire il codice identificativo SdI - se è stata selezionata l'opzione "PEC", inserire l'indirizzo PEC destinato alla ricezione degli ordini dell'Azienda - se è stata selezionata l'opzione "Intermediario PEPPOL", inserire il codice identificativo assegnato da intermediario PEPPOL, comprensivo di codice intermediario nel formato <CODICE_INTERMEDIARIO>:<CODICE_ASSEGNATO_DA_INTERMEDIARIO> N.B. In presenza di più di un codice identificativo per canale di ricezione, il Fornitore dovrà compilare una riga per ciascun codice identificativo

recapito per segnalazione problematiche

Inserire in questo campo eventuali comunicazioni di servizio